老师您好,比如我们24年研发产品,原料等当年放在研 问
你好,这个是研发成功了吗?研发成功资本化的那一部分属于成本,需要结转到成本里面去 答
老师,我这在4S店买了个轿车,现在公司以新手出口,退 问
你好是的,外贸退的是购进的进项税额 答
土地增值税清算中,其他类型房地产增值率为负数,还 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师 这个是不是代表我们企业有出口货物的资质 问
你好,是的,这是出口用的,海关颁发的 答
摊销是从装修完以后正式营业那个月开始摊销吗 问
您好,是的,就是你说的这样的 答

税负=应交税费/主营业务收入,主营业务收入含税吗
答: 不含
安价税合计给现金折扣,还没付款,会计分录,主营业务收入和应交税费怎么记
答: 你好;你是销售方给 购买方现金折扣; 那么你 先做 :借应收账款贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税 。 收到款 :借银行存款 ;财务费用-现金折扣 贷应收账款。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,我想问下,我6月份的收入是借,库存现金;贷,主营业务收入,应交税费。7月份客户要求给她退还现金,这个收入又从公户走账,7月份我该怎么做会计分录?
答: 你好,7月份客户什么原因要求给她退还现金
老师我想咨询一下,2月我开了一张发票,做的会计分录是,借主营业务收入,应交税费,贷应收账款,3月发票发票开错了,重新开了一份负数的发票,请问3月份这张发票怎么做分录?
老师,小规模差额征税,会计分录不会做,有疑问借:应收账款 4800 贷:主营业务收入? 应交税费-增值税19.054800-4400=400/1.05*0.05=19.05元差额开票
老师,上月做账主营业务收入未录入应交税费进项税,本月收到发票,如何,未改动上月凭证,未做冲红的情总;怎么入账做会计分录?
上月销售产品给客户,借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税(销项) 这个要红冲发票,然后再开蓝字发票,,接下来的会计分录我怎么做?(如果不跨月我又该如何做?)








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杨妞儿 追问
2021-11-23 21:44
紫藤老师 解答
2021-11-23 22:08
杨妞儿 追问
2021-11-24 00:58
紫藤老师 解答
2021-11-24 09:34