老师您好,请问我红冲了一张发票再从新开具一张一 问
贷:主营业务收入 负数红冲收入 贷:主营业务收入 正确的发票收入 答
老师,委托第三方单位申请小 微 研发补贴(政府补贴 问
你好,这个是可以抵扣的呢 答
您好 老师 小规模 公司一次性收取客户加盟费怎么 问
同学,你好 借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费 答
老师你好,初建立账套只有银行存款有借方余额贷方 问
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老师,我们是劳务公司,招的都是工人个体,我们开出去 问
那个是没法子,业务就是那样子的。不能虚开发票抵成本的 答
有个员工2020年1-5月份的社保已计提并缴纳,现在要从他最后一次工资里扣除公司负担1-5月份社保,请问分录怎么做?
答: 你冲减管理费用就可以的
扣除社保怎么计提会计分录,本月缴纳,次月从工资里扣除个人部分的这种。缴纳时候会计分录以及下月扣除部分怎么做分录
答: 你好,是这样的。(一)个人负担部分 每月发放工资时扣除(按个人交纳比例,从中扣除) 借:应付工资 贷:其他应付款--社会保障金(代扣职工应交纳的部分) 贷:现金(实际发放的金额) (二)企业负担部分 每月提取时 借:管理费用--劳动保险费 贷:其他应付款--社会保障金(养老、医疗、失业、工伤、生育保险) (三)交纳时 借:其他应付款--社会保障金 (单位 %2B 代扣个人应缴的金额) 贷:银行存款(总交纳的金额)
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
社保医保计提分录和缴纳工资及代扣保费分录
答: 举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
范范范 追问
2020-07-20 14:36
辜老师 解答
2020-07-20 14:37