老师好,我公司支付业务招待费开具了专票,价1000元,税60元。我的处理是:1、价税合计入管理费用--业务招待费,2、认证发票,3、填写纳税申报表时把这个60元和税进项转出。请问:我的处理对吗?谢谢老师帮助。
朱
于2020-07-20 10:08 发布 1041次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
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您好,正规的处理是借管理费用,招待费应交税费贷银行存款,然后做进项税额转出,填写附表二进项转出分录是借管理费用业务招待费贷进项税额转出,
2020-07-20 10:10:21

是的,申请统计报税不能撤回了
2021-12-15 14:00:21

您好, 是需要进项税额转出的
2021-12-15 14:05:01

没有关系的。如果您对老师的回答满意,请给老师一个五星好评,谢谢!
2018-04-23 14:54:48

你好,当年收入金额是多少?
与利润没有关系,业务招待费与收入,本来发生额有关 的
2019-04-13 09:58:07
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