申报个税1-4月多申报了一个员工工资,现在进行更正 问
你好,是的,你多计提的做红字冲减。 答
请教老师,我们在年终所得税汇算清缴时,查出需补一 问
建议是你账务处理做这个,然后年初数不要调整。因为你年初要修改的话,整个一年都需要修改 勾稽关系不一致,可以忽略。 答
老师,我年底有一笔奖金没有发,现在是不是要在汇算 问
你好,你可以借钱来发放。 答
老师,我们出租厂房给A公司,国网供电公司给我们开发 问
你好,我们做收入开票,开进来做库存商品 答
老师好,请问申报年度报表时,除了分公司本身要报报 问
若是汇总申报企业所得税的,按合并报表数据申报 答

单位马上要审计了,但是现金帐上余额有90多万,银行帐有30几万,应付账款有100多万,这种有风险不
答: 你好! 应付账款金额为什么这么多呢?
账上现金和应付账款余额较大,前几年都是从私户直接打到对方公户的,导致现金账和应付账款余额过大,应该怎么处理呢
答: 私户付款也需要打印出来冲掉这个应付账款,借应付账款,贷其他应付款,
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师你好,我想问问应付款有负数余额请问怎么做平呢,实际上已经支付了,比如借应付账款99700贷现金99700,我实际上已经支付了,但是我应付款出现了负数-99700,麻烦老师教教
答: 您好!这个估计是因为你本身一开始没有录,比如你买货物,要先借原材料,贷应付账款,然后才付


黄艳 追问
2020-07-19 10:19
蒋飞老师 解答
2020-07-19 10:21
黄艳 追问
2020-07-19 10:24
黄艳 追问
2020-07-19 10:25
蒋飞老师 解答
2020-07-19 10:39
黄艳 追问
2020-07-19 10:53
黄艳 追问
2020-07-19 10:54
蒋飞老师 解答
2020-07-19 10:58