请问:试算平衡表中的本期发生额合计跟期末余额合 问
同学你好, 期初余额 加 本期发生额=期末余额 答
请问老师,装订凭证,里面的银行对账单、财务报表、 问
同学你好, 第一页,科目余额表 第2部分,按照凭证号排序会计凭证 第三部分 财务报表 最后银行对账单 答
1688店铺下单付款的怎么关联到对公账户,可以开发 问
你们提现绑定公司账户就可以 可以开 不是打到公司账户,你们单位销售出去的可以开 答
老师,您好,小微公司,没业务,只挂了6个人,并有社保,这些 问
同学,你好 不可以的 答
1. 华东公司为增值税小规模纳税人,本期购入一批商 问
商品短缺25%,其中5%为合理损失,合理损失不影响存货总成本(仅提高单位成本);剩余20%短缺原因待查,这部分对应的成本需从存货成本中扣除。因此,实际成本为总成本扣除不明原因短缺部分的成本: {实际成本} = 56.5 ×(1 - 20%) = 56.5 × 0.8 = 45.2 万元} 答案:45.2万元 答

老师,做了两笔暂估分录,借:库存商品 待:应付账款-暂估 结转 借:主营业务成本 贷:库存商品(暂估),这个暂估结转库存商品到主营业务成本的分录,也要红冲吗
答: 嗯,这两个都要红冲的哦
暂估入库的库存商品可以结转成本吗 ?分录怎么做
答: 你好; 销售后 就可以结转成本的 ; 借主营业务成本贷库存商品
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
例如:(1)1月暂估入库分录:借:库存商品—暂估 1000贷:应付账款—暂估 1000(2)1月期末结转成本分录:借:主营业务成本 1000贷:库存商品—暂估 1000我的问题是:2月份实际库存商品是900,应该结转900成本,那么红冲1月计提1000,并且2月成本结转,应该怎样做分录呢?
答: 你好,建议分录:红冲两个分录,再重新记账。借:库存商品—暂估 -1000,贷:应付账款—暂估 -1000。借:主营业务成本 -1000,贷:库存商品—暂估 -1000。重新做账:借:库存商品900,贷:应付账款900。借:主营业务成本 900,贷:库存商品900。
之前暂估入库 分录借库存商品 贷应付账款-暂估入账60000 并按暂估结转了成本。这个月发票到了,分录怎么做,之前已经结转的成本怎么弄。
2018年11月暂估入库;借 库存商品/暂估入库 贷 预付账款结转成本;借 主营业务成本/暂估商品 贷 库存商品/暂估入库2019年收到发票,我应该怎么写分录呢?
暂估入库商品(A公司):1、借:库存商品--(暂估) 10 贷:应付账款--暂估(A公司) 10 当月结转成本 2、借:主营业务成本 10 贷:库存商品--(暂估) 10 现在回来怎么做分录?
老师!我上个月暂估入库库存商品,当时分录做的是,借:库存商品贷:应付账款,同时结转成本,借:主营业务成本,贷:库存商品。这个月初,我冲正暂估的这一部分,分录该怎么做
比如我们单位进来的库存商品是10w,实际销售出去了12w,我是不是应该在结转成本的时候把10w的库存商品结转,还有2w暂估入账,等到对方开票进来了,我再红冲掉?再重新做分录?








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妙法 追问
2020-07-17 19:31
妙法 追问
2020-07-17 19:32
郭老师 解答
2020-07-17 19:37
妙法 追问
2020-07-17 19:47
郭老师 解答
2020-07-17 19:49