- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2020-07-17 15:23
你好,应付职工薪酬对应的会计科目也是应付职工薪酬,月末编制资产负债表时,按照对应的会计科目把应付职工薪酬科目的余额填入资产负债表的该栏。应付职工薪酬为负债类科目,期末余额在借方,填资产负债表时以负数填列,期末余额在贷方,填资产负债表时以正数填列。
其他应收款=其他应收款+应收利息+应收股利-坏账准备
相关问题讨论

你好,应付职工薪酬是不是没有计提支付了
其他应收款负数说明是其他应付款
应付账款是负数说明是预付
2017-07-18 11:49:40

你好,应付职工薪酬期末数,代表计提了还没有支付的工资金额
2022-04-07 17:23:20

你好,应该是发放了没有计提
2017-01-08 17:12:45

其他应付款是你们多支付了吗?放其他应收款
应付职工薪酬是少计提了还是多发了
2019-05-08 09:45:04

需要把应付职工薪酬填写到负债表里,可是表上只有应付工资和应付福利费,怎么填写?
2015-12-29 18:22:50
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
嗯嗯 追问
2020-07-17 15:25
小云老师 解答
2020-07-17 15:28