送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-07-17 14:35

不能,这个扣工资,你这个汇算清缴也需要纳税调增,不能扣老板工资

皮卡丘 追问

2020-07-17 15:23

只能扣员工工资

皮卡丘 追问

2020-07-17 15:24

如果扣了,汇算清缴要纳税调增,法人的就是每月扣除限额5000元

maize老师 解答

2020-07-17 15:41

只能扣员工工资 是的,汇算清缴要纳税调增,法人的就是每月扣除限额5000元 是的

皮卡丘 追问

2020-07-17 15:49

那我申报的时候就把法人工资排除出来,汇算清缴就不用调增了吧

maize老师 解答

2020-07-17 15:55

是的,你可以做账的时候就不做法人的工资,这样就不涉及到纳税调整啦。

老师,个人所得税经营所得的投资者减除费用是减除的是投资者的工资每个月5000,如果在工作中即发了员工工资,又发了老板工资,那成本费用还能算上老板的工资吗
知识扩展:个人所得税(personal income tax)是调整征税机关与自然人(居民、非居民人)之间在个人所得税的征纳与管理过程中所发生的社会关系的法律规范的总称。英国是开征个人所得税最早的国家,1799年英国开始试行差别税率征收个人所得税,到了1874年才成为英国一个固定的税种。

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相关问题讨论
不能,这个扣工资,你这个汇算清缴也需要纳税调增,不能扣老板工资
2020-07-17 14:35:56
你好同学 还是可以扣5000的,这个是法定的同学。、
2019-09-26 15:45:18
你好,平时的成本,费用就是扣除项目
2017-02-05 22:16:54
你好,每月3500
2018-10-17 10:17:28
你好,每个月定额减去3500
2017-10-20 17:59:25
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  • 老师,请问打开印花税中有个年报的营业账簿这是包

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    一、2025 年 11 月 账务处理 红冲原错误发票(650%2B6100) 借:应收账款 / 银行存款 -6750(含税金额反向冲销) 贷:主营业务收入 -(6750÷(1 %2B 税率)) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) -(6750 - 不含税收入) 开具正确蓝字发票(650) 借:应收账款 / 银行存款 650 贷:主营业务收入 650÷(1 %2B 税率) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 650 - 不含税收入 税务处理 2025 年 11 月增值税申报时,红冲金额与蓝字 650 元金额按正负相抵填报,无需额外调整;企业所得税按冲销后收入确认,无需追溯 2024 年。 二、2026 年 1 月 账务处理 开具正确蓝字发票(6100) 借:应收账款 / 银行存款 6100 贷:主营业务收入 6100÷(1 %2B 税率) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 6100 - 不含税收入 税务处理 2026 年 1 月增值税申报时,按 6100 元蓝字发票正常填报销项税额;企业所得税计入 2026 年当期收入。

  • 你好我们小规模物业公司,第一次申报这个印花税,这

    按当年新增的实收资本和资本公积填写

  • 资产负债表企业季报数据该怎么填

    老师正在计算中,请同学耐心等待哦

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