您好~想了解:如果公司之间存有大额借款,到期对方无 问
您好,这个的话,是可以不做账的,这个业务 答
同问,这个如何24年暂估成本没回来发票,然后汇缴时 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
你好老师!我们公司成立2017年5月,到目前为止还未实 问
同学,你好 要到2032年6月之前缴纳 答
老师好!公司两年一直亏损,从这个季度开始盈利,应缴 问
先弥补亏损,有利润才交个税 答
应付供货商一笔货款没有付,现在供货商已经注销了, 问
若不用支付,可转营业外收入 答

下面增值税账务处理是否正确?所有发票均为增值税专用发票
答: 您好,您您年末是有留抵税额的情况下,是不需要做第六个分录,您第八个分录是借应交税费--应交增值税(销项税额)贷应交税费--应交增值税(转出未交增值税)
小规模纳税人开增值税专用发票,关于增值税的账务处理怎么做?
答: 您好 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税 季度申报后缴纳 借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
上月开具的增值税专用发票错开为增值税普通发票,本月需要怎么进行账务处理?
答: 您好,如果需要换开专票的话,分录就是将之前的分录红字处理,然后再重新编制一遍分录。


mark 追问
2020-07-16 10:45
张艳老师 解答
2020-07-16 10:50
mark 追问
2020-07-16 10:57
张艳老师 解答
2020-07-16 10:59
mark 追问
2020-07-16 11:04
张艳老师 解答
2020-07-16 11:05