送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-07-05 09:53

老师,公司现金为负80万元,建账科目期初数借<贷试算不平衡,为调平数据计入其他应款和现金期初数,这种处理方法,现金期初数80万=其他应付款80万,以后凭证收入直接冲其他应付款

紫蔷薇 追问

2016-07-05 13:38

谢谢老师!

邹老师 解答

2016-07-05 09:36

你好,如果你做向老板借款,现金户是正数,但是不是80万
借;库存现金   贷;其他应付款81万

邹老师 解答

2016-07-05 13:16

你好,就算你调整一笔,现金余额也没有80万啊

邹老师 解答

2016-07-05 13:39

不客气,祝你学习愉快,工作顺利。

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相关问题讨论
你好,如果你做向老板借款,现金户是正数,但是不是80万 借;库存现金 贷;其他应付款81万
2016-07-05 09:36:34
这样操作不行。只要是你们公司员工,不论是否到个税起征点,必须在应付职工薪酬中核算,与民工不一样。
2017-12-01 10:36:57
不可以转到实收资本哦,实收资本必须是存到银行备注投资款的
2017-07-14 14:59:51
其他应付款——老板 不全部是老板的钱
2017-07-14 09:28:38
没法弄,这是由业务操作决定的,不是账务决定的 增加收入,增加收入的对公收入。
2021-08-26 20:42:49
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