老师,一直有财务数据,现在转为一般纳税人,建新账期初数据现金为负数,金额-80万元左右,如果计入老板借款给单位,80万元计入其他应付款-老板的期初数,那相对的现金期初为80万元正数金额,这种账务处理是否正确?

紫蔷薇
于2016-07-05 09:35 发布 990次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-07-05 09:53
老师,公司现金为负80万元,建账科目期初数借<贷试算不平衡,为调平数据计入其他应款和现金期初数,这种处理方法,现金期初数80万=其他应付款80万,以后凭证收入直接冲其他应付款
相关问题讨论
你好,如果你做向老板借款,现金户是正数,但是不是80万
借;库存现金 贷;其他应付款81万
2016-07-05 09:36:34
这样操作不行。只要是你们公司员工,不论是否到个税起征点,必须在应付职工薪酬中核算,与民工不一样。
2017-12-01 10:36:57
不可以转到实收资本哦,实收资本必须是存到银行备注投资款的
2017-07-14 14:59:51
其他应付款——老板 不全部是老板的钱
2017-07-14 09:28:38
没法弄,这是由业务操作决定的,不是账务决定的
增加收入,增加收入的对公收入。
2021-08-26 20:42:49
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