送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2020-07-15 11:41

对的,你的理解是正确的

紫色忧郁1980 追问

2020-07-15 11:42

那我收到了专票后,是不是,借应付职工薪酬借应交税费 待抵扣进项税  贷银行存款

紫藤老师 解答

2020-07-15 11:44

你好,借 管理费用   应交税费  贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款

紫色忧郁1980 追问

2020-07-15 11:45

收到发票后需要做两个分录吗?

紫藤老师 解答

2020-07-15 11:45

对的,你的理解是正确的

紫色忧郁1980 追问

2020-07-15 11:45

我就做了一个分录

紫色忧郁1980 追问

2020-07-15 11:45

是上季度的财务报表

紫藤老师 解答

2020-07-15 11:45

需要做两个分录才完整

紫色忧郁1980 追问

2020-07-15 11:46

可以调整吗?

紫藤老师 解答

2020-07-15 11:46

你把之前的冲掉,然后做正确的

紫色忧郁1980 追问

2020-07-15 11:47

我在这个月可以冲掉吗

紫藤老师 解答

2020-07-15 11:47

你好  这个月可以冲掉

紫色忧郁1980 追问

2020-07-15 11:48

那如何冲掉呢?

紫藤老师 解答

2020-07-15 11:48

你做相反分录冲掉

紫色忧郁1980 追问

2020-07-15 11:50

上个季度我做的是计提时借管理费用 贷应付职工薪酬  收到发票的时候,,借应付职工薪酬借应交税费。贷银行存款

紫色忧郁1980 追问

2020-07-15 11:51

这个月把两个分录都反过来嘛?

紫藤老师 解答

2020-07-15 11:51

你好,那样也是对的

紫色忧郁1980 追问

2020-07-15 11:53

我做做的分录对吗?那管理费用是不是增加了呀?

紫藤老师 解答

2020-07-15 11:53

分录对的,你后来有借 应交税费

紫色忧郁1980 追问

2020-07-15 11:55

我实在是理解不了,那我的资产负债表里的应付职工薪酬里为啥会有应交税费待抵扣进项税的数额在里面呢?

紫藤老师 解答

2020-07-15 11:56

借应付职工薪酬贷应付职工薪酬,这两个金额必须相等

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相关问题讨论
你好,通常是先计提,然后再做支付分录的 借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬-职工教育经费 借;应付职工薪酬-职工教育经费 , 贷;银行存款等科目
2019-09-09 09:11:26
你好!其实是应该借:管理费用-职工教育经费 贷:应付职工薪酬-职工教育经费 然后才借:应付职工薪酬-职工教育经费 贷:银行存款
2018-07-21 16:12:29
需要通过应付职工薪酬-职工教育经费科目核算的
2018-10-11 11:04:55
您好,是的,您这笔分录是正确的,不用提前计提,,实际发生时计提分配,
2020-08-11 14:43:52
你好 对 分录 是正确的 
2021-06-23 10:05:40
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