老师您好,与别人合作,托管房主的房屋出租,我方收到 问
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我刚刚进入一家公司工作,现在要做2023年的研发台 问
亲,这样也是没问题的,你台账做好备注,以后检查能说明情况即可 没有立项的研发支出没法享受研发费加计扣除。 答
子公司利润是负数,但是给母公司转了100万,是以利润 问
抵消分录:借:投资收益 100贷:长期股权投资 100合并层面需按权益法核算,权益法下分配现金股利,视为利润分配,减少长期股权投资,经上述抵消分录后最终结果为:借:利润分配-未分配利润 100贷:长期股权投资 100即合并层面体现了权益法核算的最终结果。 答
老师,前几天,我所在公司被税务机关查到要补缴以前 问
是的,老师。没错 答
老师,我单位是小企业会计准则,我有一笔2021年的应 问
你好,借、营业外支出、贷、应收账款。 答
老师,请问会员拿卡消费,然后店里给该卡里返值两百。分录是借,管理费用两百,贷预收账款两百,对吗?
答: 你好, 借,销售费用 贷,预收账款
18年度的账发现有房租分摊的错了两笔分录,当时的会计5月份做分录 借:管理费用--房租分摊20000 贷:预收账款20000。房租是预付的,用预收账款是错的。18年12月做的分录 :借:管理费用---房租分摊20000 贷:预付账款20000.18年11月房租到期,这比分录是多做的,我现在怎么调账
答: 可以做调整分录 借:以前年度损益调整20000 贷:预付账款20000 (金额用负数表示)
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
3月付房租:借:管理费用-房租 贷:预收账款 在4月要调整为:借:管理费用-房租 贷:预付账款-房租 怎样调整?
答: 借管理费用负数贷预收负数 借管理费用低预付
在售卖加油卡、加油凭证时,按预收账款作相关财务处理,对方做预付账款进行处理,但是什么时候才能把预付账款当做管理费用进行账务处理呢?附件需要什么资料呢?
我有1个凭证 借:管理费用100 贷:应收账款100 红冲做负数,然后再做正确分录,那问题是:红冲负数分录可以和正确分录一并做在一张凭证上吗?
收到客户货款154000,其中税点是14000,,分录是借银行154000,贷管理费用14000,应收账款140000吗
薄荷微凉 追问
2020-07-15 10:58
林立老师 解答
2020-07-15 11:09