送心意

慧老师

职称税务师,中级会计师

2020-07-15 07:45

你好,具体收什么经费呢

????ั 追问

2020-07-15 14:31

就是专用于工资发放的经费

慧老师 解答

2020-07-15 14:32

你好,收进来,挂其他应付款,支付工资的时候冲其他应付款就好了,工资费用在你们账面吗

????ั 追问

2020-07-15 14:33

在的  老师能具体写一下分录嘛

慧老师 解答

2020-07-15 18:26

你好,在你们账面做费用,就要确认收入,收到资金,借银行存款 贷营业外收入,计提工资借管理费用,贷应付职工薪酬  发放借应付职工薪酬贷银行存款

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相关问题讨论
你好,具体收什么经费呢
2020-07-15 07:45:26
计提 借:费用/成本 贷:应付职工薪酬 发放 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款-个人社保 应交税费-个税 银行存款
2020-01-03 14:59:26
你好同学,这个是支付工资的,同时,由于是老会计做的账,把其他应收款放到其他应付款里面
2019-11-16 10:36:51
你好, 借:管理费用—工资 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应付款—个人社保 其他应付款—公积金 应交税金—个所税
2019-07-15 12:13:07
你好,计提 借 管理费用-工资 贷 应付职工薪酬-工资 计提单位缴纳社保 借 管理费用-社保 贷 应付职工薪酬-社保 计提个人缴纳社保 借 应付职工薪酬-工资 贷 其他应收款/其他应付款-社保 缴纳社保 借 应付职工薪酬-社保 其他应收款/其他应付款-社保 贷 银行存款 发放工资 借 应付职工薪酬-工资 贷 银行存款
2019-07-12 09:50:52
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