送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,中级会计师,专家顾问

2020-07-14 18:48

你好,同学。可以的,内账以真实性为主,复印件入账是可以的
你调整,你这之前的余额2000你是什么要调整,

Cocoจุ๊บc 追问

2020-07-14 18:54

复印发票 做进入就平了

陈诗晗老师 解答

2020-07-14 18:56

可以用复印件入账处理的

Cocoจุ๊บc 追问

2020-07-14 18:57

好的 就是我们19年才开始做内账 那些是18年的数据 我复印发票 我怎么做 ?

陈诗晗老师 解答

2020-07-14 19:02

你这18年的你是作为你19年建账时的期初数据处理。

Cocoจุ๊บc 追问

2020-07-14 19:35

那我可以现在复印发票做账吗 因为应付账款不平

陈诗晗老师 解答

2020-07-14 19:41

可以的,这不影响,是可以的
如果你期初没在里面的话

Cocoจุ๊บc 追问

2020-07-14 19:42

我这里记账 不是把18的费用 记到20年来了吗?

陈诗晗老师 解答

2020-07-14 19:42

你这是属于之前没入账,现在补入账

Cocoจุ๊บc 追问

2020-07-14 19:43

也是可以是吧 直接摘要写按正常入帐吗还是怎样

陈诗晗老师 解答

2020-07-14 19:51

是的,直接按正常补入账处理,

Cocoจุ๊บc 追问

2020-07-15 08:05

老师 那我现在补入固定资产 我是按18年的的时间 还是选20年这个月了

陈诗晗老师 解答

2020-07-15 08:20

你只能按按现在的时间去补处理

Cocoจุ๊บc 追问

2020-07-15 08:21

就是今天的日期来补

陈诗晗老师 解答

2020-07-15 08:46

是的,按现在的日期来补

Cocoจุ๊บc 追问

2020-07-15 09:24

我摘要写什么  之前19年初有余额 我现在摘要什么 可以写不补记18年。。。。

陈诗晗老师 解答

2020-07-15 10:51

补记18年X经济业务,这样处理摘要

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你好,同学。可以的,内账以真实性为主,复印件入账是可以的 你调整,你这之前的余额2000你是什么要调整,
2020-07-14 18:48:47
您好,应付的负数是和预付对着了呀
2023-06-27 14:45:54
根据发票的金额来做账,保持与发票金额一致.如果发票金额多出0.06,你们不需要支付,那么需要调整到营业外收入 借 应付账款 贷 营业外收入
2020-01-14 15:27:00
同学你好!应付账款余额在借方 应当调整为应收账款的 表示对方欠你们钱 而余额在贷方 则表示你们欠别人钱的哦
2022-03-23 22:10:00
借:应付账款,贷:应收账款,按应收账款的余额进行抵消
2022-04-27 16:07:15
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