老师 内帐19年应付账款借方期初余额为2000 就是欠发票 我先在才发现是18的发票 可是我们内帐是19年才开始做的 我可以复印发票 现在记账吗 我这个月怎么调整

Cocoจุ๊บc
于2020-07-14 17:36 发布 990次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2020-07-14 18:48
你好,同学。可以的,内账以真实性为主,复印件入账是可以的
你调整,你这之前的余额2000你是什么要调整,
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你好,同学。可以的,内账以真实性为主,复印件入账是可以的
你调整,你这之前的余额2000你是什么要调整,
2020-07-14 18:48:47
您好,应付的负数是和预付对着了呀
2023-06-27 14:45:54
根据发票的金额来做账,保持与发票金额一致.如果发票金额多出0.06,你们不需要支付,那么需要调整到营业外收入 借 应付账款 贷 营业外收入
2020-01-14 15:27:00
同学你好!应付账款余额在借方 应当调整为应收账款的 表示对方欠你们钱
而余额在贷方 则表示你们欠别人钱的哦
2022-03-23 22:10:00
借:应付账款,贷:应收账款,按应收账款的余额进行抵消
2022-04-27 16:07:15
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