2500保底,双休,如果请三天假,咋算工资 问
用应发工资-工资/应出勤天数*3天 答
老师,按最规范实用的做法,每月记账凭证做完是附科 问
您好,1. 每月记账凭证做完,按账务处理程序附科目汇总表(科目汇总表程序)或汇总收款凭证、汇总付款凭证、汇总转账凭证(汇总记账凭证程序)。 2. 附在装订封面之后、所有记账凭证之前(即第一页位置)。 3. 科目余额表不装入凭证册,单独保存。 4. 比如科目汇总表中库存现金本月借方发生额5000、贷方发生额3000,银行存款借方发生额150000、贷方发生额120000,则借方合计155000=贷方合计123000%2B32000(按科目列示,借贷总额相等)。 答
老师,我想成立一家钢板租赁公司,钢板只买一次只能 问
按租赁收入确认销项 答
请问小微企业小企业会计准则收到工会经费返还可 问
《小企业会计准则》下,规范处理是:借银行存款,贷其他应付款 - 工会经费(返还经费属工会资金);实务中小微企业也有简化冲管理费用的,但建议按规范走往来科目。 答
请老师对案例分析进行1500字解答,谢谢 问
您好,能个邮箱发您好么 答

就是银行支付企业咨询费,写分录就是借:其他应付款,贷:银行存款,结果用软件生成资产负债表中其他应付款这项是为负数,需要调报表吗?还是怎么处理
答: 您好!因为你没有计提吧。你如果是预付的借预付账款 贷银行存款
老师,我们11月份发生的费用,12月未发生费用,现在其他应付款有800,银行存款剩余140,本月资产负债表里怎么填写呢
答: 12月做上啊,不做你这个 要平只能填写未分配利润上面
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
公司之前找的代办公司,之前账走的是借费用,贷其他应付款,报表是这样,资产负债表现金及银行存款为零,但现在账自己拿回来做,银行存款中有余额8.44元,之前发生的,如何处理账??谢谢
答: 那你就用借款,给往来平了吧。要根据实际业务发生做。









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虚拟的缘分 追问
2020-07-14 17:32
meizi老师 解答
2020-07-14 17:39
虚拟的缘分 追问
2020-07-14 17:45
meizi老师 解答
2020-07-14 17:50