老师,收到政府补贴款,在报税的时候需要填写什么表 问
不用,按利润表数据填写即可 答
老师年底预提绩效工资,次年最晚什么时候发放 问
汇算清缴之前发放,可以税前扣除。 答
找文文老师,能用公账现金解决平账?原来是从其他应 问
不能用 公账现金 直接平账,这会导致资金流水与业务实质不符,属于不合规操作。 你当前的业务是 押金抵租金,正确的平账逻辑是:将 其他应收款 - 保证金(押金)与 预付账款(租金)做内部往来对冲,分录为: 借:预付账款 - 中国铁路南宁局集团有限公司南宁车站 32801.04 贷:其他应收款 - 保证金 - 中国铁路南宁局集团有限公司南宁车站 32801.04 这样既符合业务实质(押金抵租金),又能完成科目对冲,无需动用现金。 答
请问老师购销合同银印花税,申报的金额是购入合同 问
是的,就是那样申报的 答
老师我上个季度暂估成本暂估多了,这个季度主营业 问
您好,你冲本年利润,这样就不会是负数 答

就是银行支付企业咨询费,写分录就是借:其他应付款,贷:银行存款,结果用软件生成资产负债表中其他应付款这项是为负数,需要调报表吗?还是怎么处理
答: 您好!因为你没有计提吧。你如果是预付的借预付账款 贷银行存款
老师,我们11月份发生的费用,12月未发生费用,现在其他应付款有800,银行存款剩余140,本月资产负债表里怎么填写呢
答: 12月做上啊,不做你这个 要平只能填写未分配利润上面
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
公司之前找的代办公司,之前账走的是借费用,贷其他应付款,报表是这样,资产负债表现金及银行存款为零,但现在账自己拿回来做,银行存款中有余额8.44元,之前发生的,如何处理账??谢谢
答: 那你就用借款,给往来平了吧。要根据实际业务发生做。









粤公网安备 44030502000945号



❀破茧成蝶 追问
2020-01-09 13:27
maize老师 解答
2020-01-09 13:29