老师,5月开了份发票,5月货物出库了,发票开错了,6月红 问
直接原分录红冲就行,没有补开票就按未开票收入申报增值税 答
老师 我们小规模纳税人,申报2季度增值税,要先申报 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
@郭老师,收到个税手续费38.58,4月申报了增值税,税额 问
可是你这个是销项税额呀,借银行存款38.58 贷营业外收入38.58÷1.0616 应交税费应交增值税销项2.18 答
老师,税账库存结存数量为0,由于小数点原因金额还结 问
你好,你这个计入营业外支出就可以了。 答
老师,这个是依据哪个公式算来的,没明白解析 问
你好同学! 能否详细说一下你的问题呢 目前只可以看到您引用的题目,但是无法看到相关的计算过程及答案解析 答

老师,我之前用完税凭证做分录,借应交税费,贷银行存款。今天打对账单发现,其中有部分税金并没有走银行存款账户,那么我现在冲回银行存款怎么做分录
答: 您好,红冲就是把原来的分录不变,金额用负数
这是之前开完发票做的凭证,现在对方汇款了分录:借:银行存款6094.30 贷:应收账款6094.30这个分录的凭证后面只附银行回单?
答: 您好!是的。可以只用银行单。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
我公司(小规模)到税局代开了一份增值税专票,货款4506.8,税款135.2,对方未付款,税款从银行账上下账的,税局出据了一张完税证明,银行有一张扣税回单,现在这一系类业务分录这样做对不对:1.用增值税专用发票做凭证的分录;借 应收账款4642 贷 主营业务收入 4506.8 贷 应缴税费 /应缴增值税 135.22.用税局完税凭证和银行缴税付款凭证做凭证的分录: 借 应缴税费/应缴增值税 135.20 贷 银行存款 135.2另请问老师:如果当月的货款没有当月结算和开票的是不
答: 你好,当月没收到货款可以这样处理。第二种情况实务中一般不做账务处理。


耍酷的百合 追问
2020-07-14 15:09
玲老师 解答
2020-07-14 15:23