老师,你好。现在我的应交税金明细账上显示应交税金—应交增值税在20年显示借方有15元的余额在,但是这个数是因为19年结转未交增值税时结转多了的原因,并不是真的交税了,于是我直接在20年4月做这样的分录: 冲红多结转未交增值税 借:应交税金—转出未交增值税 —15 贷:应交税金—未交增值税 —15 但我做了这笔分录后,应交税金—应交增值税的数就已经正确了,但是应交税费的数和应交税金—应交增值税的数还是欠了15元,我该怎么样调整才对?
积极的小海豚
于2020-07-14 11:34 发布 737次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2020-07-14 12:43
你现在调整后,应交税费的余额是借方还是贷方
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你好,未交增值税转出是
借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
如果是多交增值税
借:应交税费-未交增值
贷:应交税费-应交增值税-转出多缴增值税
2020-02-18 23:11:26

你好,应交税费--应交增值税(转出未交增值税)月末有余额
2020-05-11 09:38:15

你好,应交税费-应交增值税-转出未交增值税余额是不需要结平的
2018-02-02 11:53:16

个人建议还是按上面的多步骤进行结转至应交税费-应交增值税(转出未交增值税),再由应交税费-应交增值税(转出未交增值税)结转至应交税费——未交增值税。注意如果月末进项税额大于销项税额时,是不需要进行结转增值税的,不做任何账务处理。
2017-07-10 13:07:11

你好,月末转出未交增值税,即本月销项税额大于进项税额,要缴纳增值税;月末转出多交增值税,即本月销项税额小于进项税额
2020-07-27 23:17:01
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