老师,员工社保在别的公司上,我们把社保钱打过去,但 问
不能那样买社保,公司部分没法税前扣除 答
老师好,小微企业本年盈利了,需要计提盈余公积吗? 问
您好,这个看公司,都可以的 答
老师,有个问题请教一下,公司1-9月份是小规模,公司有 问
你好,你只可以调整到一致才可以的这个 答
老师公司要注销,有一个其他应收款17000,其他应付款 问
你好,应收收不回来转营业外支出,但是无法支付的也是转营业外收入,这个无法避免的 答
A公司有个员工小王,B公司有个员工小黄,小王在A公司 问
同学,你好 是可以的 答

一般纳税人,本月进账多于销项怎么做分录?详细点
答: 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
一般纳税人金穗盘年费怎么做分录
答: 借管理费用,办公费贷银行存款 借应交税费应交增值税减免税款借管理费用负数
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我们是一般纳税人,公司需要注销了,但应收应付款清理一下,发现账目显示收款5W未开票,但财务那边查到结果是已全部开完,没有未开票金额,这种情况应怎么做分录处理平掉这笔款,因为公司开了10年左右,财务也换了几个,供应商客户太多的往来款,还不止这一笔,还有很多都是这种情况
答: 你好,那你就做收入或者计入营业外了,只能这样








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如意 追问
2020-07-13 15:19
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2020-07-13 15:21
郭老师 解答
2020-07-13 15:24
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2020-07-13 15:25
郭老师 解答
2020-07-13 15:34
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2020-07-13 15:37
郭老师 解答
2020-07-13 15:42