送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-07-13 11:40

您好
100多万也应该暂估入账的

心的喜悦 追问

2020-07-13 11:42

现在要转固定资产吗?

bamboo老师 解答

2020-07-13 11:43

达到预定可使用状态了么

心的喜悦 追问

2020-07-13 11:44

可使用了

bamboo老师 解答

2020-07-13 11:45

那现在就应该转为固定资产

心的喜悦 追问

2020-07-13 11:45

就是后面的一百多万确定

心的喜悦 追问

2020-07-13 11:45

可以先转前面的300多万吗?

心的喜悦 追问

2020-07-13 11:46

后面的一百多万不确定

bamboo老师 解答

2020-07-13 11:58

不确定的话也应该一起转 后期确定的时候再做账务调整

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相关问题讨论
您好 100多万也应该暂估入账的
2020-07-13 11:40:35
您好 100多万也应该暂估入账的
2020-07-13 11:40:46
借:固定资产 应交税费 贷:银行,计提折旧借:以前年度损益调整(一般纳税人账务处理) 贷:累计折旧。小规模计提折旧借:利润分配-未分配利润 贷:累计折旧。
2018-06-09 04:49:39
同学你好,货到就可以暂估入固定资产,次月计提折旧了,等票到了,冲暂估,按发票再进一次(或者如果暂估金额与发票一致,也可以不冲暂估,直接调整税金),已经计提的折旧不需要调整
2020-06-17 09:27:37
同学好,作固定资产盘盈处理
2018-12-18 11:26:50
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