送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-09-15 10:41

你好,货未到是不能计入固定资产核算的

晴川历历 追问

2018-09-15 10:43

老师那我付出那200万不记帐了?

邹老师 解答

2018-09-15 10:44

你好,200万需要按预付账款处理 
借;预付账款   贷;银行存款  
只是不需要做固定资产分录

晴川历历 追问

2018-09-15 11:18

老师,那我是等到收到固定资产再记固定资产帐,还是收到对方开具的200万发票时再记固定资产帐?

邹老师 解答

2018-09-15 11:19

你好,实际取得固定资产再做固定资产分录

晴川历历 追问

2018-09-15 11:21

老师如果200万发票先到,我就什么帐也不记吗?

邹老师 解答

2018-09-15 11:22

你好,暂时不做,等固定资产到了,与发票一起计入固定资产核算

晴川历历 追问

2018-09-15 11:27

老师,为啥原材料发票到了,货未到的时候可以记在途材料,而固定资产不可以呢?

邹老师 解答

2018-09-15 11:28

你好,货物在途可以通过在途物资核算 
而在途物资无法核算固定资产的

晴川历历 追问

2018-09-15 11:33

老师等固定资产到货的时候,再借固定资产贷预付账款贷应付账款吧?

邹老师 解答

2018-09-15 12:22

你好,等固定资产到货的时候 
借;固定资产   贷;预付账款 
而不需要把应付未付部分通过应付账款核算 
预付账款期末余额在贷方,就是应付账款的意思

晴川历历 追问

2018-09-15 12:39

我感觉还是把剩下没有付的部分记入应付账款更清楚呢?

邹老师 解答

2018-09-15 13:49

你好,之前有预付的情况下 
付款 借;预付账款   贷银行存款 
取得发票   借;固定资产 贷;预付账款(这里通过预付核算,而没有必要分别做预付,应付核算的) 
而不需要把应付未付部分通过应付账款核算

晴川历历 追问

2018-09-15 15:31

老师我们同事非要把首付款记入在建工程,没有道理吧?

邹老师 解答

2018-09-15 15:35

你好,你这个分期付款的固定资产是需要通过一个建造过程才可以使用的,而不是购进就可以直接使用吗?

晴川历历 追问

2018-09-15 16:53

买来就可以用,是个建筑用的吊车

邹老师 解答

2018-09-15 16:54

你好,那就不应当通过在建工程核算的 
应当通过固定资产核算才是的 
买来需要安装才可以使用的固定资产,才通过在建工程核算的

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