提现的时候,是公户转到一个员工银行卡上了, 备注写 问
没事的,可以直接打备用金的 答
学员:公司乔迁请客吃饭,买酒招待客人,怎么记?老师: 问
您好,这个处理办法是没错的,可以这样 答
老师:挂应收账款附件增值税专用发票就可以了吧,不 问
是的,就是那样做就行 答
甲公司适用的企业所得税税率为25%,20×1 年至20× 问
同学您好,正在解答,请稍等 答
净现值/原始投资额现值=现值指数,对不对 老师那 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答

问个业务问题,以前没交的印花税100多万被处罚了50多万滞纳金,在今年全部补交。50万滞纳金是营业外支出,100万印花税可以当做差错更正处理记以前年度损益调整么?调期初。
答: 你好,都是计入以前年度损益调整科目核算
补交2016年印花税,产生的滞纳金计入营业外支出,还是放在以前年度损益调整
答: 你好!计入营业外支出就算了
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
差错更正的题,我想问它更正是不是没有把营业外支出冲掉,没看懂那个以前年度损益调整20是啥意思?
答: 你这里以前年度损益调整就是冲销营业外支出20,跨年了不能直接用营业外支出,要用以前年度损益调整处理了的


宝静心 追问
2020-07-13 10:57
暖暖老师 解答
2020-07-13 11:03
暖暖老师 解答
2020-07-13 11:03