问个业务问题,以前没交的印花税100多万被处罚了50多万滞纳金,在今年全部补交。50万滞纳金是营业外支出,100万印花税可以当做差错更正处理记以前年度损益调整么?调期初。

宝静心
于2020-07-13 10:53 发布 902次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2020-07-13 10:56
你好,都是计入以前年度损益调整科目核算
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你好,都是计入以前年度损益调整科目核算
2020-07-13 10:56:34
你好!计入营业外支出就算了
2017-09-07 11:34:10
你好!
由于上面的预计负债的确认是按照最佳估计数计提的
2019-09-22 11:35:08
你好 营业外支出发生的时候 跨年的 也是直接走营业外支出 不走以前年度损益调整的
2020-03-19 13:02:16
你这里以前年度损益调整就是冲销营业外支出20,跨年了不能直接用营业外支出,要用以前年度损益调整处理了的
2020-06-27 18:41:14
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2020-07-13 10:57
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2020-07-13 11:03
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