抵扣联是不是应该每月汇总在成册,装订在一起?6月销售,7月退回红冲,重开了。那么做6月账,退回的票要怎么处理?做6月的原始凭证保存吗?

流年
于2020-07-13 10:16 发布 994次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
相关问题讨论
是的,抵扣联是按月装订的
退回的一起放在凭证后面
2020-07-13 10:17:49
你好,往相反方向冲账,注明下调整上月哪号凭证
2016-07-25 14:52:48
你好 不需要附在冲红的发票后面
2019-06-26 15:03:00
你好 3月已经做账了 4月红冲了 做红字分录 然后把红字发票和4月的蓝字发票一起做账
2019-05-30 11:04:11
你好! 单独存放保留就可以。对方用你们新的发票做原始凭证。
2020-05-08 11:34:25
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