老师收到银行承兑汇票的会计分录是咋个做的喃?还有拿给另一个贴现又咋个做喃?贴现的费用是做成财务费用的融资费还是啥子喃?谢谢

紫花地丁
于2020-07-13 10:14 发布 775次浏览
- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
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你好
收到
借 应收票据 贷 应收账款等
贴现
借 银行存款
贷 应收票据
财务费用-贴息支出
2020-07-13 10:15:33
你好,不算,计入销售费用就可以了
2020-05-28 13:03:46
您好,1、红字冲回去年计提的暂估分录,2、按发票金额正确入账即可(体现进项税额,若有)。
2020-06-25 15:22:38
你好!要看银行,一般按当期贷款利率
2018-09-08 15:42:30
学员你好,调整会计分录,需要将之前的会计分录用红字分录冲销,在录入正确的会计分录,如果涉及损益类科目,通过“以前年度损益调整”科目,在将“以前年度损益调整”科目结转到“利润分配-未分配利润”科目即可。
2018-02-23 11:14:51
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