老师 这个怎么写呀谢谢 问
同学你好,正在为你解答中 答
一笔100万元借款,得到借款后第5年末需要还清,年利 问
你好,请稍等一下,稍后给你具体解析 答
老师,增值税借方有0.04的余额 这个是少计提了? 问
是的,是少计提了,或者是申报表跟系统的误差 答
请问交的单位一年房租,租金是2.5万左右,可以不用分 问
你好,还是按月分摊的。 答
@郭老师 请郭老师解答问题 其他老师不要抢答,否则 问
在的,具体的什么问题 答
,老师,我这边4月份建账,6月份发3月份的工资 ,我咋个做账呢
答: 你好,6月份发3月份的工资账务处理是 借;应付职工薪酬,贷;银行存款等科目
这边是四月份成立的 但是7月份建账 要把4-6月份的帐都坐在7月份4-6月份增值税申报都是零 一般纳税人我这边4-6月份工资怎么走呢
答: 您好!你这4-6月工资有没有申报的?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,5月份做4月份的账,计提4月份的工资,发放3月份的工资,我报个税,2019年4月,我填写的信息是4月份计提的工资的信息,这样对吗
答: 您好 个税,2019年4月,填写的信息是3月份工资的信息 以实际发放月份为准