上一个会计,在20年初建账的时候,和19年的数据没有对接上,导致预收款,其他应付款大量余额,和真实的账差了好几百万,这个问题怎么处理呢?涉及到要开票交税的问题
z流年笑掷,未来可期z
于2020-07-12 16:06 发布 685次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-07-12 16:18
您好,那您需要重新建20年账,确保19年末金额与20年初金额相同。
相关问题讨论

您好,那您需要重新建20年账,确保19年末金额与20年初金额相同。
2020-07-12 16:18:09

同学你好
股权转让按照净资产的金额确定成本
不是单看其他应付款
2020-06-01 18:19:54

没付的属于营业外收入要交税
2019-07-05 21:21:17

需要还了才可以,账面需要清0 才可以注销,
2020-03-19 14:56:10

都分配还款,不用换的转入利润缴税
2017-02-16 11:53:55
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