老师,我们是租赁行业,支付的机械费可以直接计入主 问
你好,当月做了收入的可以 答
销售给蓝天公司2000件A产品(单价50元)和1000件(单价 问
同学您好, 销售给蓝天公司A、B产品,款项未收,需结转产品成本。会计分录如下:借:主营业务成本(A产品成本2000*30+B产品成本1000*20);贷:库存商品——A产品(2000*30);库存商品——B产品(1000*20)。此分录反映销售成本,确保成本与收入匹配。 答
老师你好,请问一下外面租的冷库存放产品冷藏费,银 问
同学,你好 对,放在租赁费 答
本月购进一批装饰材料 取得增值税专用发票 注明 问
您好,用于装修职工食堂的进项税不能抵要转出 借:管理费用-福利费 30*0.15 贷:应交税金-应交增值税-进项税转出 30*0.15 答
我买时花了700多块,可发票上只有199元,该怎么办 问
您好!这个是什么原因有差异 答
老师,我们主营是住宿 餐饮 场地租赁 但是我这季度有一笔维修收入(金额3000多),申报增值税的时候需要在货物或劳务那列申报,但是因为我们是服务类的,所以在劳务货物列填不了数据 我可以把那部分维修收入填在服务列申报吗?
答: 你好,不可以,适用税率不一样,除非你们是小规模
我公司是小规模服务企业,夲季度增值税申报,其他房租收入不含税税务代开专票29126.21元,另外主营服务业收入70551.54,增值税申报表怎么填?
答: 您好,代开专用发票金额填写到第2行,主营业务收入填写到第3行,合计填写到第1行,把代开专用发票的税额填写到第21行,就行了。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
税控盘服务年费全额抵增值税填在增值税申报表主表的哪一栏?
答: 小规模填写第16栏,一般纳税人填写23栏
默 追问
2020-07-12 15:20
慧老师 解答
2020-07-12 15:28