5月份代开发票含税1000元,其中税额按1%是9.9元已扣款。7月份季报,增值税申报表提示免税,如果对方抵扣了,这边又申报免税有什么影响?怎么处理比较妥当?
Ling
于2020-07-11 22:17 发布 873次浏览
- 送心意
UU老师
职称: 中级会计师,初级会计师,税务师
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你好 由于代开专票是不免增值税的 你申报要填写申报表有一个代开发票栏次里面去写
2020-03-17 14:23:54

选已纳税的
2017-01-29 17:03:47

你好,需要填到增值税纳税申报表里面的哈。
2019-01-05 13:48:42

同学你好
不用
只要改其他季度的财务报表就行
2022-01-26 14:13:57

现在开发票 先红冲原来无票收入的分录 再开正确的发票,做正确发票金额的分录 ,报表开票时无票收入填写负数 然后去找管员开转 办单子去窗口办理就好了
2019-09-18 08:32:28
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