送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2020-07-11 20:05

借 原 材料  50000
贷 应付账款   50000

借 其他业务成本   20*50
贷 原材料   1000

借 应付账款  1000
贷 营业外收入   1000

借 银行存款   226
贷 主营业务收入  200
应交税费增值税  26
借 主营业务成本  100
贷 库存商品  100

T账户,你按上面分录划一下

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同学你好,你这个写的有点笼统,没写领用干什么,你是不是想问视同销售的。 假如用于职工福利(管理岗),会计分录: 计提薪酬: 借:管理费用 2260 贷:应付职工薪酬 2260 领用发放时: 借:应付职工薪酬 2260 贷:主营业务收入 2000 应交税费-应交增值税(销项税额) 260 借:主营业务成本 1800 贷:库存商品 1800
2022-06-26 08:43:43
采购库存商品 借;库存商品 应交税费(进项税额) 贷;应付账款等科目 销售库存商品 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 贷;库存商品 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2017-12-26 08:41:25
您好,这个还有其他条件吗
2023-10-23 17:34:47
借 原 材料 50000 贷 应付账款 50000 借 其他业务成本 20*50 贷 原材料 1000 借 应付账款 1000 贷 营业外收入 1000 借 银行存款 226 贷 主营业务收入 200 应交税费增值税 26 借 主营业务成本 100 贷 库存商品 100 T账户,你按上面分录划一下
2020-07-11 20:05:20
用你的进货价计入,不用交增值税
2019-06-27 18:28:08
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