老师,收到的工会经费返还怎么记账 问
同学你好! 你家的工会 自己有建账吗 如果没有, 借:银行存款 贷:其他应付款-工会经费 到时候给员工发福利等时候,直接冲减 其他应付款 答
东老师我要跟您核实一下,就是银行、税务、账、社 问
对,换账户 / 改名就要动这几块: 银行:改账户信息、重签 / 撤销三方协议 税务:电子税务局改存款账户、终止旧三方、重签新三方 社保:社保费三方协议也要同步更新,不然扣不了社保 账:财务账上改银行账号、更新扣款账户信息 银行、税务、社保三方协议都要变更,账本同步改。 答
请教一下,这个要申报吗,我们社保有工资都是填社保 问
需要 这里填写年度缴费工资 就是你们缴纳的社保基数 答
单位为职工交的社医保发票及单位交税发票要单位 问
你好,最好让领导看看审批签字 答
老师,勾选进项税到了申请统计这一步了,怎么撤消?勾 问
你好,你还没申报增值税哦对吗? 答


请问,相同的可以计入一个会计科目的费用,比如办公费,买空调的和买打印纸的,可以一起统一计入借,管理费用办公费,借进项,贷银行存款吗?报销的时候打款是一笔打的
答: 您好,空调的话一般是计入固定资产,办公室人员使用的空调折旧计入管理费用折旧费。
老师,你好,新开的公司工资费挂哪个科目?我不知道挂管理费-工资,还是 管理费-开办费?工程类的公司的。借:管理费用-工资 贷:银行存款 还是借:管理费用-开办费 贷:银行存款
答: 一号筹建期的话,管理费用开办费。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师好,7月份支付金税公司开票盘服务费280,已做账务处理也结转损益了借:管理费用-办公费 280 贷:银行存款280但7月没有报税做抵扣在7月,到9月才申报税做在进项这样做对不
答: 你好,别的没问题,就是最后一个科目应该是应交税费,应交增值税转出,未交增值税而不收一交增值税。









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壹点也不乖 追问
2020-07-10 15:06
QQ老师 解答
2020-07-10 15:07
壹点也不乖 追问
2020-07-10 15:12
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2020-07-10 15:19