送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-07-10 10:52

少计提了,借管理费用 贷应付职工薪酬

yanly_xie 追问

2020-07-10 10:53

老师好,是少计提了1624.46元吗?

maize老师 解答

2020-07-10 10:58

是的,补计提这个,少补上,

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相关问题讨论
少计提了,借管理费用 贷应付职工薪酬
2020-07-10 10:52:52
这个其他应付款会在发放工资的时候扣除下来,就会结平的
2019-09-07 11:42:31
你好!你们缴纳社保的人数,按规定应该全员交社保的
2018-04-13 09:13:06
一般不会是负数 的是不是有多交的 ?
2020-05-08 16:46:13
你好 个人部分是发工资时扣 我发你完整分录   你好同学: 1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资               一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担)          一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担)               一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
2021-10-29 09:11:05
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