- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-07-10 10:52
少计提了,借管理费用 贷应付职工薪酬
相关问题讨论

少计提了,借管理费用 贷应付职工薪酬
2020-07-10 10:52:52

这个其他应付款会在发放工资的时候扣除下来,就会结平的
2019-09-07 11:42:31

你好!你们缴纳社保的人数,按规定应该全员交社保的
2018-04-13 09:13:06

一般不会是负数 的是不是有多交的 ?
2020-05-08 16:46:13

你好
个人部分是发工资时扣 我发你完整分录
你好同学:
1、计提工资、社保和公积金时:
借:各种成本费用科目一工资
一社保( 公司负担)
一公积金(公司负担)
贷:应付职工薪酬一工资
一社保(公司负担)
一公积金(公司负担)
2、支付员工工资:
借:应付职工薪酬-工资
贷:银行存款,
其他应付款一社保 (个人负担)
一公积金( 个人负担)
应交税费一应交个人所得税
3、支付社保、公积金及个税:
借:应付职工薪酬一社保(公司负担)
一公积金(公司负担)
其他应付款一社保 (个人负担)
一公积金(个人负担)
应交税费一应交个人所得税
贷:银行存款
2021-10-29 09:11:05
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
yanly_xie 追问
2020-07-10 10:53
maize老师 解答
2020-07-10 10:58