老师,商品已到,钱已付,发票未如何写分录,下个月发票 问
您好,这个暂估入账就可以 借:库存商品-暂估 贷:银行存款 答
老师,我们个体工商户核定征收一个季度10.5万,第一 问
你好,只要不超过就没问题,放心吧 答
老师您好!我们是水果外贸公司,橙子出口销售业务,请 问
有合同依据的质量 / 规格扣损:冲减 主营业务收入 或计入 主营业务成本 无依据扣损 / 无法收回的坏账:计入 信用减值损失 第三方责任(物流 / 保险):先计入 其他应收款,无法追偿转 营业外支出 答
我在3月建的账,需要录入期初数据,其中应交税费余额 问
你好,应交税费余额在贷方才对,这是负责科目。 答
请问下,报关单金额是10万元,收汇11万,多出1万的原因 问
那一万多按照内销来处理,正常交税 答

1、为什么计提工资时是计提的应发工资而不是实发工资呢?2、而且核算成本这些都是按照计提的应发工资核算为什么不是实发工资来核算成本或者当期费用比如管理费用、销售费用等?
答: 你好,企业支付出去的所有工资性支出就是应发工资。只不过应发工资,里面有一部分是交给税务局的,一部分是交给社保局的,剩下的是发给员工的。所以从整体来看,应该算作是企业的支出。
公司有销售部的工资和管理员的工资,计提工会经费时,是分别计提销售费用和管理费用吗?
答: 您好 公司有销售部的工资和管理员的工资,计提工会经费时,是分别计提销售费用和管理费用
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
1.月初以现金方式交社保9177,其中公司应交6313.5 ,个人应交2208 ,代公司之外人员交了655.5, 2.月末发放工资时,管理费用7745(已扣出社保费736),销售费用16873(已扣出社保费1472),3计提工资,计提社保, 怎样做分录 ?
答: 借管理费用 其他应收款 贷应付职工薪酬








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2020-07-10 09:15
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2020-07-10 11:10