老师,甲公司支付我公司一笔钱,这笔钱减去我公司收的管理费,剩余的钱用于购买社保公积金及张三的工资(张三是是甲公司的关系户,明面上作为我公司派遣去甲公司的劳务用人)。老师请问这样操作是否有风险?如何规避风险?再有甲方给我司付就开评估费我们公司的主营)款时需要我司给他们开票(开票内容),这样我们如何账务处理?
鱼鱼
于2020-07-09 21:40 发布 600次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-07-10 13:10
你好,没事,你们收到的钱做收入就行了,社保钱做代收代付的,张三的工资个税谁报的
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你好,没事,你们收到的钱做收入就行了,社保钱做代收代付的,张三的工资个税谁报的
2020-07-10 13:10:00

你好 计入管理费用科目
2019-09-05 15:42:44

你好,一般是计入管理费用或财务费用
2016-08-15 11:41:28

你好,你们有劳务派遣资质吗
2020-07-08 07:45:25

你好,没事,签代发协议也可以的,或者你们给他们开劳务费发票
2020-07-09 17:32:35
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