12月8日,开出现金支票发放11月份工资(上工资卡),其中扣回原已计入“管理费用”水电费5000元、代扣房租6000元、托幼费400元,应付工资73,500元,实付62100会计分录怎么写?
无心的飞机
于2020-07-09 15:31 发布 1182次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论

你好
借,应付职工薪酬73500
贷,其他应收款11400
贷,银行存款62100
2020-07-09 15:33:12

一、分配工资的分录是:
借:销售费用—— 工资50000
贷:应付职工薪酬——工资 50000
二、发放工资的分录是:
借:应付职工薪酬——工资 50000
贷:其他应收款——代扣个人养老保队4000
贷:其他应收款——代扣个人医疗1000
贷:其他应收款——代扣水电费3600
贷:应交税费——应交个人所得税1020
贷:银行存款40380
2021-04-26 10:03:36

学员朋友您好,借:应付职工薪酬**8901+4300=13201贷:银存4300,其他应付款8194+707=8901
2023-12-09 18:57:40

你好,你的问题是什么?
2018-01-24 22:43:45

1借生产成本80000
制造费用11000
管理费用29000
贷应付职工薪酬120000
2022-03-18 10:41:55
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