送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-07-09 12:35

你好    报你们应发工资100元来报  社保按300扣  。 你计提工资100   发放工资按100    缴纳个人社保 挂其他应收款300  到时扣100   收到200 冲即可

殷勤的柠檬 追问

2020-07-09 12:40

收到的200元在报个税时怎么体现呢

meizi老师 解答

2020-07-09 12:42

你好   不体现  因为这个不是工资    你就按100元应发工资来报即可

殷勤的柠檬 追问

2020-07-09 20:49

老师你好,我有几个问题想请教一下,1、小规模纳税人,2季度只有未开票收入600多万,增值税报表怎么填?2、小规模纳税人,2季度开了1%专票和普票,没超30万和超了30万,这两种情况报表怎么填?

meizi老师 解答

2020-07-09 20:51

你好  学员问题多 。新问题需要你重新提问下

殷勤的柠檬 追问

2020-07-09 20:52

老师你好,我有几个问题想请教一下,1、小规模纳税人,2季度只有未开票收入600多万,增值税报表怎么填?2、小规模纳税人,2季度开了1%专票和普票,没超30万和超了30万,这两种情况报表怎么填?

meizi老师 解答

2020-07-09 20:54

不是在我这里面提问  是要重新发起提问      麻烦重新提问下

殷勤的柠檬 追问

2020-07-09 20:55

好的,谢谢

meizi老师 解答

2020-07-09 20:58

主要是学员问题太多了  后台很多老师   那样能及时回复你  没事的哦

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你好 报你们应发工资100元来报 社保按300扣 。 你计提工资100 发放工资按100 缴纳个人社保 挂其他应收款300 到时扣100 收到200 冲即可
2020-07-09 12:35:43
你好,会计根据工资表入账,分摊到每个月就每个月计入费用
2020-06-04 11:21:02
计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金
2019-09-06 14:56:50
您好 借:管理费用——单位社保费 贷:应付职工薪酬——单位社保费 借:其他应收款——个人社保费 应付职工薪酬——单位社保费 应交税费——个人所得税 贷:银行存款 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——个人社保费 应交税费——个人所得税 银行存款
2019-06-15 09:52:06
你好 8月份计提工资的分录 借管理费用/生产成本/制造费用等 贷 应付职工 薪酬-工资 计提公司承担社保分录 借 管理费用-社职 贷 应付职工薪酬-社保 9月发工资分录 借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款-代扣社保 ....... 银行存款 支付社保 借应付职工薪酬-社保 其他应收款-代扣社保 贷 银行存款
2020-04-21 15:01:57
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