老师,刚接手的公司,有很多往来,比如应收,账上挂的很多,但是实际有一些已经收回来了 当时没有做账,还有其他应收款,那些也是有的收回来没做 有的没收回来,银行存款和现金余额和账上和对不上, 我现在要怎么调整呀?
F
于2020-07-09 11:25 发布 1401次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2020-07-09 12:35
收不回来的计入营业外就可以了
相关问题讨论

你好,如果是支付借款,
借:其他应收款
贷:银行存款
2021-12-23 11:54:31

这个是属于你之前的会计,这个做账给他做错了,本身应该是从见你的其他应收款,他却给你做成了,增加了其他应收款。首先,你把它后面四个月错误的分录给他冲红。然后再补正确的分录。
2020-01-21 08:47:46

要做收入 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费
2019-12-26 16:29:28

同学,你好
借:应付职工薪酬
贷:银行存款
其他应收款
2021-11-03 14:26:55

借其他应收款甲公司贷银行存款借银行存款贷其他应收款甲公司。
2021-08-20 13:01:37
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F 追问
2020-07-09 13:54
朴老师 解答
2020-07-09 14:00