送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-07-09 11:06

你好,当月预交
借,应交税费一应增已交税金
贷,银行存款
月末
借,应交税费—应交增值税(转出多交增值税)
贷,应交税费一应增已交税金

借,应交税费—未交增值税
贷,应交税费—应交增值税(转出多交增值税)

公司注册代理记账15179900950 追问

2020-07-09 12:00

好的 ,那还是在当月预交的前提下,借:应交-已交税金  贷:银存。
  假设月末预交加上进项还是小于销项时,分录是 借:销项  贷:进项,已交,转未交。借:转未交  贷:未交。 是这样吗?

立红老师 解答

2020-07-09 12:05

你好,是的,是这样的,

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你好,未交增值税转出是 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 如果是多交增值税 借:应交税费-未交增值 贷:应交税费-应交增值税-转出多缴增值税
2020-02-18 23:11:26
你好,月末转出未交增值税,即本月销项税额大于进项税额,要缴纳增值税;月末转出多交增值税,即本月销项税额小于进项税额
2020-07-27 23:17:01
 你好;                到时你转未交增值税 科目去 就可以平衡的  
2022-09-22 16:40:03
对的,是的,是这么做的。
2022-09-15 16:16:24
你好,应交税费-应交增值税-转出未交增值税余额是不需要结平的
2018-02-02 11:53:16
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