老师,25年1月接的一家单位,年底审查报表发现,有一笔 问
不能改表不改账,必须做账务调整保证账表一致。 先核实业务实质: 若对方已付款未冲账:借收款误记科目 贷应收账款 若误开票 / 业务取消:借应收账款 贷以前年度损益调整,再调整所得税和未分配利润。 调整后报表应收账款余额自动为 0。 答
A公司要销售一批自用的办公用品(21年购入,现价值几 问
实际这个固定资产去了哪里?你实际并没有销售给他。到时候税务局要求提供运输流什么的,你能拿出证明来吗? 答
老师,我朋友开了一家建筑咨询公司,小规模纳税人,主 问
盈亏的话,一般就看利润表,他的表格里面有利润表吗? 看这个 还有,这里面的收入、成本、费用都是要按照权责发生制来的 答
老师,小规模年收入不到500万,差不到10万,2026年1月 问
同学,你好 你是说,会不会变成一般纳税人吗? 答
老师一次性的劳务费,也可以放成本吗 问
同学你好 可以的哦 答

红冲的发票也需要结转未交增值税吗
答: 你好 是的 也需要做月末结转的
上个月结转增值税的时候金额多计提了1万,本月发现了是不是需要红冲,重新结转一个正确的如:上月:借:应交税费-增值税-转出未交增值税 1000 贷:应交税费-未交增值税 1000 本月(红冲):借:应交税费-增值税-转出未交增值税 -1000 贷:应交税费-未交增值税 -1000 修改:借:应交税费-增值税-转出未交增值税 100 贷:应交税费-未交增值税 100
答: 您好,是的,可以这样做的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
请问一下,我1月份有结转了增值税-未交增值税,,我2月份有红冲了部分,那我2月份的增值税结转是按正常的开票税额进行结转还是要扣除我红冲的呀
答: 同学,你好 按正常的开票税额进行结转,包括红冲






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阳光 追问
2020-07-09 10:58
meizi老师 解答
2020-07-09 11:03
阳光 追问
2020-07-09 11:14
阳光 追问
2020-07-09 11:15
meizi老师 解答
2020-07-09 11:21