- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-07-09 10:51
你好 是的 也需要做月末结转的
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你好 是的 也需要做月末结转的
2020-07-09 10:51:54

您好,是的,可以这样做的
2020-05-30 10:28:09

你好,这样做调整分录,借;以前年度损益调整——营业外收入,贷;应交税费——应交增值税
2019-06-01 16:03:51

同学,你好
按正常的开票税额进行结转,包括红冲
2024-03-08 14:19:48

月底先计算:
未交增值税=本月销项-上月留抵-本月进项
如果未交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录
借:应交税费-增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
2022-04-20 16:46:35
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