请问一下,我1月份有结转了增值税-未交增值税,,我2月份有红冲了部分,那我2月份的增值税结转是按正常的开票税额进行结转还是要扣除我红冲的呀 那我这个结转是不是对的呀?

心灵美的柠檬
于2024-03-08 14:23 发布 476次浏览


- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2024-03-08 14:25
2份有红冲的,二月份在红冲结转的。
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学员你好,转出未交的目的就是应交增值税科目结转为0,结转到未交增值税贷方说明应交,结转到借方说明多交
2022-04-25 10:53:58
未交增值税根据转出未交增值税来的,转出未交增值税是根据这个截图来的
2020-05-18 18:49:51
您好
按您说的这些处理可以的
2022-04-05 08:17:02
税金时,通过“应交税费_应交增值税_转出未交增值税”科目将差额转出,并计入“应交税费_未交增值税”科目,以准确反映未交的增值税金额。这样的处理方式符合会计准则和税法规定。
2024-03-14 15:11:43
你好 不需要在设置转出多缴增值税 ,就在转出未交增值税 核算即可
2020-06-23 14:35:56
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