送心意

张乐老师

职称注册会计师,高级会计师,税务师,资产评估师

2020-07-08 15:14

你好,这种处理方式是合理的。

寂寞的树叶 追问

2020-07-08 15:16

谢谢老师!

张乐老师 解答

2020-07-08 15:18

不客气,满意请五星好评,谢谢

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你好,这种处理方式是合理的。
2020-07-08 15:14:38
预付费用的时候 借;预付账款 贷;银行存款 取得发票 借:管理等费用,应交税费-应交增值税(进),贷:预付账款
2018-11-21 15:30:35
您好,不对的。我收到房租发票时(借:长期待摊费用-租赁费,应交税费-应交增值税-进项, 贷:银行存款) 摊销时(借:管理费用-长期待摊费用摊销, 贷:长期待摊费用-租赁费)
2017-06-07 16:32:23
是的,之前没有按月摊销是的,可以这么做,
2020-07-02 11:48:16
第一个分录是付房租时就取得了发票,第二个分录是没有取得发票,取得发票后再计入管理费用
2018-09-19 15:04:51
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