老师第3小题,由于丁公司财务状况不稳定,不符合收入确认条件,但是已经向丁公司开出增值税专用发票,所以纳税义务已经发生,分录 借应收账款260万,贷应交税费—应交增值税销项税额260万,对吗
宋爱丽
于2020-07-08 10:06 发布 979次浏览

- 送心意
王晓老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
相关问题讨论

这个需要看你做账咋做的,1.一般是当月的,.应交增值税转出未交增值税 这个上期留底借方一般也是可以抵扣,4.应交税费待认证进项 这个还没有认证的可以后续抵扣的
2020-01-10 10:17:54

您好
请问勾选确认后填附表一了么
2020-01-11 14:26:32

你好 你是当月缴纳当月的话 做已交增值税里面
2019-06-28 18:03:58

因为这个是普通发票所以没有进项税额
2017-04-24 14:49:19

你好,可以,收到红字发票就是做跟分录相同金额红字
2018-10-11 10:48:25
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息