送心意

桂龙老师

职称中级会计师

2020-07-08 10:10

同学,你好,稍等我做一下。

桂龙老师 解答

2020-07-08 10:16

同学你看一下吧,做完了。

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相关问题讨论
同学,你好,稍等我做一下。
2020-07-08 10:10:39
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
你这里的话就是实际享受到2%的减免,那么,你就按照2%转到营业外收入或者是其他收益就可以了。
2020-10-26 23:17:47
年年末(所得税税率25%): ①账面价值=360-(360-60)/4=285(万元)。 ②计税基础=360-(360-60)×5/15=260(万元)。 ③应纳税暂时性差异=285-260=25(万元)。 ④递延所得税负债发生额=25×15%-0=3.75(万元)。 ⑤应交所得税=(1000-25)×25%=243.75(万元)。 ⑥所得税费用=243.75+3.75=247.5(万元)。
2020-07-07 20:15:38
你好,有什么问题需要咨询?
2018-05-29 15:54:30
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