公司注销,实收资本可以有数吗 问
那个要退还给股东的 答
老师好!我们公司借资质给别的公司做业务,会产生费 问
同学,你好 私转公,你们不做收入 借:银行存款 贷:营业外收入 答
老师,为项目去外地开评审会发生的会务费开专票,这 问
可以进项抵扣,建议计入费用 答
我们做餐饮交那个电费,转到物业个人账户可以吗?因 问
你好,如果是物业公司开票就需要转到物业公司。 答
请教老师,跟保洁签订了非全日制劳动合同,按小时计 问
你好,按劳务申报。 这个比如借管理费用-清洁费,贷应付账款。 答

我想问一下,进项税转出怎么记凭证?
答: 您好 如果当时的进项发票分录 是 借:管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款等 那么现在进项转出 借:管理费用 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
进项税转出的凭证后面附什么单据
答: 进项税转出的凭证后面附进项税发票的复印件处理。或者是进项税转出金额的明细(由哪些发票组成)
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
进项税转出 会计凭证应该怎么写?年底期末怎么结转?
答: 你好,借原材料,贷应交税费--应交增值税(进项税额转出), 应交税费年末结转分录: 借:应交税金-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税金-未交增值税 应交税金-应交增值税如为借方余额 借:应交税金-未交增值税 贷:应交税金-应交增值税(转出多交增值税) 这样,只需将应交税金-未交增值税的余额结转到下年,在次年1月份可将应交税金-应交增值税的借方余额(即留抵税额)转入应交税金-应交增值税(进项税额) 借:应交税金-应交增值税(进项税额) 贷:应交税金-未交增值税 应交税金-未交增值税的贷方余额在交纳后直接冲减即可 借:应交税金-未交增值税 贷:银行存款


A会计学堂金牌答疑成老师 追问
2020-07-07 15:37
路老师 解答
2020-07-07 15:43