送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-07-07 15:15

您好 请问是借入么

向日葵???? 追问

2020-07-07 15:16

是借入,经常用这个来回转账

bamboo老师 解答

2020-07-07 15:21

那应该计入其他应付款科目 是您后期应该支付的

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相关问题讨论
您好 请问是借入么
2020-07-07 15:15:50
你好,可以相互抵消较小的金额,这样就可以实现合并了
2019-06-27 14:28:35
收据按差额开,抵减部分可以根据抵减协议 入账。
2019-05-17 11:38:23
之前有没有计提过坏账准备呢
2019-04-10 13:06:04
您好!不明白您的意思,您是什么问题导致应收应付多
2016-10-29 09:48:12
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