- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2020-07-06 21:10
您好,那就做5月份确认收入的负数分录
相关问题讨论

您好,那就做5月份确认收入的负数分录
2020-07-06 21:10:33

你好
借:银行存款
贷:主营业务收入
应交税金—增值税
借:主营业务成本
应交税金—增值税(销项税额抵减)
贷:应付职工薪酬
2019-06-12 11:10:12

正常计入成本,借主营业务成本 贷应付职工薪酬
2019-07-18 17:23:55

你好!按你取得的发票记录你的相关费用就可以。
2019-08-13 17:28:55

借:应交税费——应交增值税(销项税额抵减)
用这个科目就可以了,同学
2019-06-10 17:54:41
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雪夜星辰 追问
2020-07-06 21:43
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2020-07-07 12:49