送心意

朱立老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-07-06 21:13

对   你的理解过程  完全正确

薄荷清香 追问

2020-07-06 21:16

谢谢老师了

朱立老师 解答

2020-07-06 21:20

不客气  能帮到你 很开心 ^_^

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对 你的理解过程 完全正确
2020-07-06 21:13:44
您好,您具体是什么不明白,专票的是可以抵扣的,需要使用应交税费--应交增值税(进项税额)普票是不可以抵扣的,所以不用
2020-05-19 22:31:45
1、 借:应收账款 113000 贷:主营业务收入 100000 应交税费-应交增值税(销项税额) 13000 2、 借:成本或费用 80000 应交税费-应交增值税(进项税额)10400 贷:应付账款 90400 3、 借:固定资产 3000 应交税费-应交增值税(进项税额)390 贷:应付账款 3390
2020-07-28 21:55:34
1借库存商品-A商品-暂估100000,贷应付账款100000 借库存商品-B商品90400,应交税费-应交增值税(进项税额)11752,贷应付账款102152 2借管理费用440,贷库存现金440,借应交税费-应交增值税-减免税款440,贷管理费用440 3借应收账款146900,贷主营业务收入130000,应交税费-应交增值税(销项税额)16900 4借库存商品-A商品-暂估-100000,贷应付账款-100000 借库存商品-A商品110000,应交税费-应交增值税(进项税额)14300,贷应付账款124300
2020-06-23 09:24:25
1、借:库存商品 40000 贷:应付帐款 40000 2、借:应收帐款 135600 贷:主营业务收入 120000 应交税费-应交增值税-应交销项税 15600 借:库存商品 50000 应交税费-应交增值税-进项税额 6500 贷:现金 本月应交增值税=15600-6500=9100 3、借:管理费用5000 贷:现金 5000 4、借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 9100 贷:应交税费-未交增值税 9100 5、借:银行存款 1250 贷:财务费用-利息收入1250
2020-04-01 07:59:26
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