- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-07-06 14:32
借:管理费用
贷:银行存款/现金
抵减增值税税额,
借:应交税费——应交增值税(减免税款)
借:管理费用 负数
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抵减增值税税额,
借:应交税费——应交增值税(减免税款)
借:管理费用 负数
2020-07-06 14:32:35
借:管理费用-办公费 贷:银行存款
抵扣增值税时 借:管理费用-办公费(红字) 借:应交税费-应交增值税-减免税款
2019-06-14 11:07:37
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
2017-03-17 15:24:24
医药批发公司,购税控盘收到增值税专用发票,金额:418.80元,税:71.20元,价税合计490元。支付税控系统服务费收到增值税专用发票,金额:311.32元,税18.68元,价税合计:330.00元。都可以全额抵扣,现在已经认证了。如何做会计分录?
2015-11-14 22:46:12
先计入管理费用,然后在转到税金。抵扣进项税
2019-07-06 10:48:07
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