老师,借钱给张三500的会计分录这样写对不对, 如下: 借:其他应收款-张三 500 贷:库存现金或银行存款 欠张三500的会计分录, 如下: 借:库存现金 500 贷:其他应付款-张三500

假宝玉
于2020-07-06 12:45 发布 1576次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
相关问题讨论
同学你好
对的
这样就可以
2021-11-18 15:43:50
借其他应付款—老板娘120000
贷其他应付款—老板娘120000
2020-06-20 12:03:10
你好 是当月计提当月的工资,不论什么时候发放就直接做发放的分录就可以了,先缴纳社保后发工资计入其他应收款,先发工资后缴纳社保计入其他应收款。
2020-06-07 14:06:04
1、计提工资、社保和公积金时:
借:各种成本费用科目一工资
一社保( 公司负担)
一公积金(公司负担)
贷:应付职工薪酬一工资
一社保(公司负担)
一公积金(公司负担)
2、支付员工工资:
借:应付职工薪酬-工资
贷:银行存款,
其他应付款一社保 (个人负担)
一公积金( 个人负担)
应交税费一应交个人所得税
3、支付社保、公积金及个税:
借:应付职工薪酬一社保(公司负担)
一公积金(公司负担)
其他应付款一社保 (个人负担)
一公积金(个人负担)
应交税费一应交个人所得税
贷:银行存款
2020-04-15 09:48:18
你好,如果是先交社保,后从工资 扣款,就是其他应收款,如果是先扣社保 ,后交社保,是其他应付款
借:管理费用等
贷:应付职工薪酬——工资
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款或其他应付款
贷:银行存款
2020-03-01 14:57:33
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