送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-07-06 10:29

你好    是成本的话 借主营业务成本 -贴息费用贷银行存款

( 。ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-07-06 10:43

对我们承担的1500厂方承担2000厂方承担的贴息还没收到先做应收帐款 厂方贴息吗?

( 。ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-07-06 10:50

老师我们的贴息费直接在车款中抵减的不是通过银行付的这个借主营业务成本贷方是什么科目是应收帐款吗还是

meizi老师 解答

2020-07-06 10:51

你好   那你就挂其他应收款=厂家核算即可 。到时收到了 冲其他应收款即可

( 。ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-07-06 10:59

老师我们的贴息费直接在车款中抵减的不是通过银行付的这个借主营业务成本贷方是什么科目是应收帐款吗还是

meizi老师 解答

2020-07-06 11:05

你好  如果是这样的话是应收账款科目的

( 。ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-07-06 11:19

也就是客户的车款的贴息费算我们成本,同时减少我们的应收客户的车款对吧

meizi老师 解答

2020-07-06 11:22

你好  嗯是的 这样来冲掉往来账

( 。ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-07-06 11:30

老师我看了这笔收入没有挂应收直接银行收到 之前贴息有厂家承担3000我们公司承担2551 收到客户款44449金额 发票开了50000万这个分录对吗

meizi老师 解答

2020-07-06 11:36

你好 是的分录是这样来做的

( 。ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-07-06 11:37

好的谢谢老师

meizi老师 解答

2020-07-06 11:39

没事希望能帮到你

( 。ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-07-06 13:40

老师麻烦再帮我看下这笔分录销售车款收到款其中有客户贷款贴息厂方贴息 我们公司给的贴息 还有网上订金直接到厂家系统上的  代收的客户上牌费保险费等,这些分录用和摘要这样写对吗

meizi老师 解答

2020-07-06 13:58

你好 嗯 代收的你挂其他应付款  支付即可 。    收的钱 挂其他应收款  是的

( 。ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-07-06 15:04

好的谢谢老师

meizi老师 解答

2020-07-06 15:10

没事希望能帮到你

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相关问题讨论
你好 是成本的话 借主营业务成本 -贴息费用贷银行存款
2020-07-06 10:29:20
借;其他应收款 管理费用 贷;银行存款
2017-06-09 11:32:02
你们卖出的车按揭贷款吗
2019-06-12 16:10:34
你们就是销售车的,车就是把你们存货,你们买公司的车,应该是存货转为固定资产 借 固定资产 贷 存货
2019-01-07 11:19:57
你好 借:管理费用 (你们公司负担部分) 贷:银行存款 (你们公司负担部分)
2021-03-07 15:05:31
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