送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2025-01-07 15:50

你好,这个车辆你当时是做的固定资产是不是

傻傻的百褶裙 追问

2025-01-07 15:53

是的  我们固定资

宋生老师 解答

2025-01-07 15:54

你好,这个需要做固定资产清理。

宋生老师 解答

2025-01-07 15:54

1.固定资产转入清理

借:固定资产清理

       累计折旧

       固定资产减值准备

贷:固定资产

2.发生的清理费用

借:固定资产清理

贷:银行存款

3.出售收入、残料等的处理

借:银行存款/原材料等

贷:固定资产清理

       应交税费——应交增值税(销项税额)

傻傻的百褶裙 追问

2025-01-07 15:58

这样处理了  会有税会差异对吧?

宋生老师 解答

2025-01-07 15:59

你好,是的,这个最终的差异计入到营业外收支。

上传图片  
相关问题讨论
你好,这个车辆你当时是做的固定资产是不是
2025-01-07 15:50:00
借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税(销项税额) 资产处置损益(如果卖亏了在借方)
2020-06-12 10:31:14
你好,你处置的价格/1.01乘以1%。
2023-10-20 09:34:54
销售车辆可以用不超过15万的
2022-02-21 12:42:53
清理残值 借:固定资产清理   原值-折旧       累计折旧 贷:固定资产 变卖开票         借:银行存款 收款金额 贷:固定资产清理       应交税费-增值税-销项(如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
2025-03-05 16:56:15
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...