我7月4号认证了两张专票,并且已经认证确认了。但是我申报增值税的时候,附表二,第二行本期认证相符以及本期申报抵扣。第一栏次,第二栏次。表格都是虚的,没办法填进去数字是怎么回事
心若
于2020-07-06 09:13 发布 795次浏览


- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-07-06 09:17
您好
附表二最后两行可以填数字么
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你好,比如你6月15号申报增值税,那么你在6月1号及以后扫描认证的发票,就只能在6月份的账里抵扣,如果你在6月10号用勾选发票方式认证发票的,那么可以选择在5月份的账里进行抵扣,这样你明白道理了吗?
2018-06-11 20:22:39

你好,当月认证,必须抵扣的
2017-02-06 11:56:29

认证的所属期是七月份的就是本期认证相符且本期申报抵扣
2019-07-20 11:52:55

你好,是的呢。。。。。。。。。。
2018-06-11 11:00:20

这个就是暂估一笔无票的销售收入处理,计算销项税就行了。
2019-05-10 16:21:24
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